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財務(wù)管理部資料庫

1.落實(shí)執(zhí)行發(fā)票管理制度;
2.負(fù)責(zé)向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理發(fā)票領(lǐng)購手續(xù);
3.負(fù)責(zé)對工程發(fā)票的開具,嚴(yán)格按照發(fā)票申請表開具發(fā)票,如所提供的資料不全或者有誤,概不開票。核實(shí)該項(xiàng)目的真實(shí)性、合同是否簽訂,并做好相應(yīng)的登記工作;
4.負(fù)責(zé)開票時對開票項(xiàng)目所附合同和完稅情況的真實(shí)性進(jìn)行審核。核實(shí)該項(xiàng)目的真實(shí)性、合同是否簽訂,并做好相應(yīng)的登記工作。月底及時統(tǒng)計當(dāng)月的開票數(shù)量及金額,報財務(wù)主管核對;
5.開具發(fā)票須有開票人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、市場部負(fù)責(zé)人(分公司項(xiàng)目)的簽字,即可開票;
6.負(fù)責(zé)對所開具的發(fā)票是否真實(shí)、合法、完整進(jìn)行審核。
7.及時清理發(fā)票記賬聯(lián),對已開出發(fā)票,款項(xiàng)長期不到位的,應(yīng)及時向主管會計報告。不得私自做主,特殊情況由主管領(lǐng)導(dǎo)簽單,附在票后,方可執(zhí)行;
8.做好項(xiàng)目報賬發(fā)票的審核、登記工作,確保發(fā)票真實(shí)、有效、完整等。一旦發(fā)現(xiàn)虛開情況立即上報;
9.負(fù)責(zé)對公司承接項(xiàng)目外經(jīng)證的開具、延期、核銷,并做好相應(yīng)的登記工作;
10.開票人員要每日對開具的票據(jù)進(jìn)行核對,保證所開具的與電腦數(shù)據(jù)一致,以便會計核對數(shù)據(jù)。
11.負(fù)責(zé)未使用發(fā)票的保管清查工作。
12.負(fù)責(zé)對發(fā)票專用章的使用、保管、登記工作。
13.負(fù)責(zé)月末稅務(wù)申報納稅工作。
14.完成主管領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。